原型总览
平台后台 / 人员权限

平台端管理平台内部账号、运营角色、数据范围和敏感操作权限;不管理企业成员。

运营总览

平台人员权限

平台人员可承担多个后台角色,但联系方式查看、二审、人工到账、退款、清算等动作必须单独授权并留痕。

启用账号

18 人

平台运营、审核、财务和系统人员。

后台角色

10 类

系统管理员、审核、财务、争议、只读等。

敏感权限

7 项

二审、价格修改、到账确认、退款清算等。

异常登录

1 次

跨地域登录已触发安全提醒。

平台人员列表

平台人员登录账号部门/岗位后台角色数据范围敏感权限最近登录状态操作
张运营
PT-RY-001
zhangyy运营部 / 询盘运营询盘运营、只读观察员全部询盘,联系方式脱敏不可查看完整联系方式2026-05-05 10:20启用编辑
刘审核
PT-RY-002
liush审核部 / 二审人员企业审核员、资产审核员、二审人员企业与资产审核队列二审确认 价格修改2026-05-05 09:46启用权限
财务 A
PT-RY-003
finance_a财务部 / 出纳支付/财务人员支付、到账、清算、退款人工到账 退款出款2026-05-05 16:42启用权限
周法务
PT-RY-004
zhoufw风控法务 / 争议处理合同管理员、争议处理人员合同、争议、交割异常争议结论2026-05-04 18:30启用编辑 / 日志
系统管理员
PT-RY-000
admin系统管理 / 超级管理员系统管理员全平台角色维护 系统配置2026-05-05 08:10启用重置凭证

平台角色权限矩阵

平台内生效
角色可进入模块关键限制
系统管理员人员权限、系统设置、通知模板、操作日志不可绕过财务出款审批留痕
企业审核员商家认证审核、审核详情编辑敏感字段修改需二次确认
资产审核员 / 二审人员资产列表、审核详情、评估报告定价价格修改、二审上架需单独授权
询盘运营询盘撮合、消息转达、人工催办默认不展示买卖双方完整联系方式
支付/财务人员到账确认、清算确认、保证金退回、出款流水人工到账、退款、出款必须留痕
争议处理人员争议处理、交割异常、处理结论结论影响资金时需财务复核

权限差异说明

区别企业端
平台端:平台内部账号;企业端:企业自己的成员
平台端按全局/区域/队列控制;企业端仅本企业数据
平台端审核、财务、争议、系统;企业端采购、销售、财务、签署人
平台端审核/退款/出款;企业端签署/付款/提现
平台端默认脱敏并需授权查看;企业端查看本企业成员资料
平台端记录后台审计;企业端记录企业成员操作

平台权限变更记录

审计留痕
时间操作人对象变更内容原因结果
2026-05-05 15:40系统管理员财务 A新增退款出款权限承接保证金退回与出款流水处理已生效
2026-05-05 11:12系统管理员刘审核开通资产二审确认二审排班调整已生效
2026-05-04 18:20系统管理员张运营拒绝完整联系方式查看无明确业务必要性已拒绝